|
Faktúra |
250667
|
pitný režim
|
85,40 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
AQUA COOL - M. Farkaš |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
14.05.2025 |
|
Faktúra |
20250154
|
paušál PO a BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 1 k zmluve č. 21/2012
|
07.05.2025 |
|
|
|
IKOMI, s.r.o |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
14.05.2025 |
|
Faktúra |
502500958
|
konferencia RAABE
|
225,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Raabe s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
09.05.2025 |
|
Faktúra |
160/25
|
tlač dokumentov
|
122,36 |
s DPH |
|
dodatok č. 1 k zmluvám 2022/0904, 2022/0905
|
06.05.2025 |
|
|
|
HO-ST, s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
14.05.2025 |
|
Faktúra |
2025061
|
čistiace potreby
|
698,50 |
s DPH |
2025/44
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
PhDr. Šamová - MAŠA |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
14.05.2025 |
|
Faktúra |
002/2025
|
výmena dlažba v ŠK
|
298,75 |
s DPH |
2025/43
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Branislav Janitor |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
09.05.2025 |
|
Faktúra |
8368750351
|
pevná linka
|
61,49 |
s DPH |
|
1014410700
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
14.05.2025 |
|
Faktúra |
8368827380
|
pevná linka
|
69,50 |
s DPH |
|
1014410700
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
14.05.2025 |
|
Faktúra |
25008025
|
hygienické potreby
|
677,09 |
s DPH |
|
325235
|
05.05.2025 |
|
|
|
Ille. Papier. Servis SK s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2025 |
|
Faktúra |
00112025
|
lektorské služby
|
135,00 |
s DPH |
|
Zmluva o spolupráci zo dňa 24.09.2024
|
05.05.2025 |
|
|
|
Liliia Uvarová |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
14.05.2025 |
|
Faktúra |
8100085199
|
poistenie majetku
|
280,92 |
s DPH |
|
8100085199
|
02.05.2025 |
|
|
|
UNIQA pojišťovna a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2025 |
|
Faktúra |
3110006721
|
paušál za plyn
|
281,70 |
s DPH |
|
zo dňa 15.06.2018
|
02.05.2025 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
Faktúra |
05122501
|
prehliadky tlakových a regulačných zariadení v kotolni
|
488,10 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Ing. Orth Romuald |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2025 |
|
Faktúra |
061225
|
vnútorná prehliadka zariadenia
|
61,74 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Ing. Orth Romuald |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
09.05.2025 |
|
Faktúra |
20250008
|
režijné náklady
|
1 580.40 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
ZŠ Staničná 13 |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2025 |
|
Faktúra |
143/25
|
odpadové nádoby
|
73,80 |
s DPH |
|
dodatok č. 1 k zmluvám 2022/0904, 2022/0905
|
02.05.2025 |
|
|
|
HO-ST, s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
09.05.2025 |
|
Faktúra |
8367880017
|
mobilné služby
|
174,42 |
s DPH |
|
TP5011142738911
|
02.05.2025 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
09.05.2025 |
|
Faktúra |
2617005858
|
poistenie majetku
|
85,01 |
s DPH |
|
2617005858
|
02.05.2025 |
|
|
|
UNIQA pojišťovna a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
09.05.2025 |
|
Faktúra |
9801244215
|
stráženie objektu
|
13,10 |
s DPH |
|
9801244215
|
02.05.2025 |
|
|
|
KR PZ |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
09.05.2025 |
|
Faktúra |
20250007
|
odobraté obedy
|
544,36 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
ZŠ Staničná 13 |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárová |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
05.05.2025 |