Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 250667 pitný režim 85,40 s DPH 07.05.2025 AQUA COOL - M. Farkaš ZS Staničná 13, KE PaedDr. Eva Pillárová riaditeľka školy 09.05.2025 14.05.2025
Faktúra 20250154 paušál PO a BOZP 70,00 s DPH dodatok č. 1 k zmluve č. 21/2012 07.05.2025 IKOMI, s.r.o ZS Staničná 13, KE PaedDr. Eva Pillárová riaditeľka školy 09.05.2025 14.05.2025
Faktúra 502500958 konferencia RAABE 225,00 s DPH 06.05.2025 Raabe s.r.o. ZS Staničná 13, KE PaedDr. Eva Pillárová riaditeľka školy 06.05.2025 09.05.2025
Faktúra 160/25 tlač dokumentov 122,36 s DPH dodatok č. 1 k zmluvám 2022/0904, 2022/0905 06.05.2025 HO-ST, s.r.o. ZS Staničná 13, KE PaedDr. Eva Pillárová riaditeľka školy 13.05.2025 14.05.2025
Faktúra 2025061 čistiace potreby 698,50 s DPH 2025/44 05.05.2025 PhDr. Šamová - MAŠA ZS Staničná 13, KE PaedDr. Eva Pillárová riaditeľka školy 13.05.2025 14.05.2025
Faktúra 002/2025 výmena dlažba v ŠK 298,75 s DPH 2025/43 05.05.2025 Branislav Janitor ZS Staničná 13, KE PaedDr. Eva Pillárová riaditeľka školy 06.05.2025 09.05.2025
Faktúra 8368750351 pevná linka 61,49 s DPH 1014410700 05.05.2025 Slovak telekom a.s. ZS Staničná 13, KE PaedDr. Eva Pillárová riaditeľka školy 09.05.2025 14.05.2025
Faktúra 8368827380 pevná linka 69,50 s DPH 1014410700 05.05.2025 Slovak telekom a.s. ZS Staničná 13, KE PaedDr. Eva Pillárová riaditeľka školy 09.05.2025 14.05.2025
Faktúra 25008025 hygienické potreby 677,09 s DPH 325235 05.05.2025 Ille. Papier. Servis SK s.r.o. ZS Staničná 13, KE PaedDr. Eva Pillárová riaditeľka školy 19.05.2025
Faktúra 00112025 lektorské služby 135,00 s DPH Zmluva o spolupráci zo dňa 24.09.2024 05.05.2025 Liliia Uvarová ZS Staničná 13, KE PaedDr. Eva Pillárová riaditeľka školy 13.05.2025 14.05.2025
Faktúra 8100085199 poistenie majetku 280,92 s DPH 8100085199 02.05.2025 UNIQA pojišťovna a.s. ZS Staničná 13, KE PaedDr. Eva Pillárová riaditeľka školy 14.05.2025
Faktúra 3110006721 paušál za plyn 281,70 s DPH zo dňa 15.06.2018 02.05.2025 VSE a.s. ZS Staničná 13, KE PaedDr. Eva Pillárová riaditeľka školy 09.05.2025 09.05.2025
Faktúra 05122501 prehliadky tlakových a regulačných zariadení v kotolni 488,10 s DPH 02.05.2025 Ing. Orth Romuald ZS Staničná 13, KE PaedDr. Eva Pillárová riaditeľka školy 14.05.2025
Faktúra 061225 vnútorná prehliadka zariadenia 61,74 s DPH 02.05.2025 Ing. Orth Romuald ZS Staničná 13, KE PaedDr. Eva Pillárová riaditeľka školy 06.05.2025 09.05.2025
Faktúra 20250008 režijné náklady 1 580.40 s DPH 02.05.2025 ZŠ Staničná 13 ZS Staničná 13, KE PaedDr. Eva Pillárová riaditeľka školy 14.05.2025
Faktúra 143/25 odpadové nádoby 73,80 s DPH dodatok č. 1 k zmluvám 2022/0904, 2022/0905 02.05.2025 HO-ST, s.r.o. ZS Staničná 13, KE PaedDr. Eva Pillárová riaditeľka školy 06.05.2025 09.05.2025
Faktúra 8367880017 mobilné služby 174,42 s DPH TP5011142738911 02.05.2025 Slovak telekom a.s. ZS Staničná 13, KE PaedDr. Eva Pillárová riaditeľka školy 06.05.2025 09.05.2025
Faktúra 2617005858 poistenie majetku 85,01 s DPH 2617005858 02.05.2025 UNIQA pojišťovna a.s. ZS Staničná 13, KE PaedDr. Eva Pillárová riaditeľka školy 06.05.2025 09.05.2025
Faktúra 9801244215 stráženie objektu 13,10 s DPH 9801244215 02.05.2025 KR PZ ZS Staničná 13, KE PaedDr. Eva Pillárová riaditeľka školy 06.05.2025 09.05.2025
Faktúra 20250007 odobraté obedy 544,36 s DPH 30.04.2025 ZŠ Staničná 13 ZS Staničná 13, KE PaedDr. Eva Pillárová riaditeľka školy 30.04.2025 05.05.2025
zobrazené záznamy: 1-20/12338