| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												530528309													
											 | 
									
													
										
												Hrubý tovar													
											 | 
									
										
												111,34											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												04.11.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Inmedia , spol. s.r.o Námestie SNP 11 960 01 Zvolen											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												13.01.2016											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												01/09/2014													
											 | 
									
													
										
												poznávací zájazd do Paríža													
											 | 
									
										
												6 900,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												29.09.2014											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Promet Trans s.r.o.											 | 
									
										
												ZS Staničná 13, KE											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												03.10.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												17/2014													
											 | 
									
													
										
												nákup a výmena bojlera													
											 | 
									
										
												547,50											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												138/2014													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.10.2014											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Ján Kočiš											 | 
									
										
												ZS Staničná 13, KE											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.10.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2617005329													
											 | 
									
													
										
												poistenie majetku													
											 | 
									
										
												59,58											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.10.2014											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												UNIQA a.s.											 | 
									
										
												ZS Staničná 13, KE											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.10.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												9351610071													
											 | 
									
													
										
												stráženie objektu													
											 | 
									
										
												9,02											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.10.2014											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												KR PZ											 | 
									
										
												ZS Staničná 13, KE											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.10.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												9351610072													
											 | 
									
													
										
												stráženie objektu													
											 | 
									
										
												3,98											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.10.2014											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												KR PZ											 | 
									
										
												ZS Staničná 13, KE											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.10.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2118970197													
											 | 
									
													
										
												spotreba vodné, stočné													
											 | 
									
										
												1 588,03											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.10.2014											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												VVS, a.s.											 | 
									
										
												ZS Staničná 13, KE											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.10.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												B3872													
											 | 
									
													
										
												školenie a ubytovanie Malta - projekt ERAZMUS+													
											 | 
									
										
												1 300,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.10.2014											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Executive Training Institute Malta											 | 
									
										
												ZS Staničná 13, KE											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.10.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												B3871													
											 | 
									
													
										
												školenie a ubytovanie Malta - projekt ERAZMUS+													
											 | 
									
										
												700,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.10.2014											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Executive Training Institute Malta											 | 
									
										
												ZS Staničná 13, KE											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.10.2014											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												3248102014													
											 | 
									
													
										
												prenájom triedy													
											 | 
									
										
												1 537,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												02.09.2014											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												SZUŠ											 | 
									
										
												Nina Vengerová, SZUŠ Prokofieva 5, Bratislava											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												10.09.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												7408851639													
											 | 
									
													
										
												mobilné služby													
											 | 
									
										
												195,08											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.10.2014											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Slovak Telekom a.s.											 | 
									
										
												ZS Staničná 13, KE											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.10.2014											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												3248102014													
											 | 
									
													
										
												výpočtový list k zmluve č. 3248102014													
											 | 
									
										
												1 537,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												02.09.2014											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												SZUŠ											 | 
									
										
												Nina Vengerová, SZUŠ Prokofieva 5, Bratislava											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												10.09.2014											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												3248022014													
											 | 
									
													
										
												dodatok č. 1 k zmluve č.3248022014													
											 | 
									
										
												10 399,20											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												02.09.2014											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												SZUŠ											 | 
									
										
												Nina Vengerová, SZUŠ Prokofieva 5, Bratislava											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												09.09.2014											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												3248112014													
											 | 
									
													
										
												prenájom telocvične													
											 | 
									
										
												1 010,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.10.2014											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Getrag Ford Transmissions Slovakia, s. r. o.											 | 
									
										
												Getrag Ford Transmissions Slovakia, s. r. o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												10.10.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												3110006721													
											 | 
									
													
										
												paušál EE													
											 | 
									
										
												211,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												06.10.2014											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												VSE a.s.											 | 
									
										
												ZS Staničná 13, KE											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												08.10.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20140930-14													
											 | 
									
													
										
												odvoz jedálenského odpadu													
											 | 
									
										
												69,30											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												145/2014													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.10.2014											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												HU IRON s.r.o											 | 
									
										
												ZS Staničná 13, KE											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												09.10.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1400519													
											 | 
									
													
										
												letenky (projekt ERAZMUS+)													
											 | 
									
										
												259,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.10.2014											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												CK TRGOTURS, s.r.o.											 | 
									
										
												ZS Staničná 13, KE											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												09.10.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												142003040													
											 | 
									
													
										
												transfér (projekt ERAZMUS+)													
											 | 
									
										
												120,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.10.2014											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Letecká agentúra Columbus, s.r.o., s.r.o.											 | 
									
										
												ZS Staničná 13, KE											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												09.10.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												514044440													
											 | 
									
													
										
												publikácia													
											 | 
									
										
												102,75											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.10.2014											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Raabe s.r.o.											 | 
									
										
												ZS Staničná 13, KE											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												09.10.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												355/2014													
											 | 
									
													
										
												bezpečnostný projekt													
											 | 
									
										
												300,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												121/2014													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.10.2014											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												CUBS plus Košice											 | 
									
										
												ZS Staničná 13, KE											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.10.2014											 |