|
Zmluva |
01/208/99
|
dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
19.11.1999 |
|
|
|
Východoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Imrich Klein |
riaditeľ školy |
|
10.03.2017 |
|
Faktúra |
170246
|
čistiace potreby
|
221,49 |
s DPH |
2017/109
|
|
06.07.2017 |
|
|
|
PhDr. Šamová |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárovár |
riaditeľka školy |
13.07.2017 |
07.07.2017 |
|
Faktúra |
21714191
|
publikácia
|
69,00 |
s DPH |
2017/105
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
Raabe s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárovár |
riaditeľka školy |
10.07.2017 |
04.07.2017 |
|
Faktúra |
3110006721
|
paušál plyn
|
181,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
INNOGY Slovensko, s.r.o., |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárovár |
riaditeľka školy |
13.07.2017 |
11.07.2017 |
|
Faktúra |
4797969845
|
hovorné
|
40,38 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárovár |
riaditeľka školy |
13.07.2017 |
11.07.2017 |
|
Faktúra |
3797922917
|
hovorné
|
20,59 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárovár |
riaditeľka školy |
13.07.2017 |
11.07.2017 |
|
Faktúra |
3017391658
|
stravné lístky
|
1 027.20 |
s DPH |
2017/119
|
|
11.07.2017 |
|
|
|
DOXX-stravné lístky spol. s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárovár |
riaditeľka školy |
12.07.2017 |
12.07.2017 |
|
Faktúra |
2017603
|
lektorské služby
|
333,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
|
|
|
Prenton Group, s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárovár |
riaditeľka školy |
11.07.2017 |
11.07.2017 |
|
Faktúra |
11174024
|
zneškodnenie odpadu
|
105,60 |
s DPH |
2017/96
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
Kosit a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárovár |
riaditeľka školy |
10.07.2017 |
04.07.2017 |
|
Faktúra |
17014833
|
hygienické potreby
|
20,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
Ille. Papier. Servis SK s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárovár |
riaditeľka školy |
10.07.2017 |
04.07.2017 |
|
Faktúra |
17015719
|
hygienické potreby
|
58,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
Ille. Papier. Servis SK s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárovár |
riaditeľka školy |
13.07.2017 |
13.07.2017 |
|
Faktúra |
3417092475
|
komunálny odpad
|
1 975,05 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
Mesto Košice |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárovár |
riaditeľka školy |
11.07.2017 |
04.07.2017 |
|
Faktúra |
2017080
|
registračný poplatok
|
126,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
CEEV Živica - OZ |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárovár |
riaditeľka školy |
10.07.2017 |
04.07.2017 |
|
Faktúra |
21701235
|
revízia dektektorov plynu
|
95,54 |
s DPH |
2017/99
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
Ing. Kovacs - KOVATS |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárovár |
riaditeľka školy |
06.07.2017 |
04.07.2017 |
|
Faktúra |
9801244215
|
stráženie objektu
|
13,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
KR PZ |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárovár |
riaditeľka školy |
06.07.2017 |
04.07.2017 |
|
Faktúra |
3417001973
|
hovorné mobily
|
158,27 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárovár |
riaditeľka školy |
06.07.2017 |
04.07.2017 |
|
Faktúra |
201712
|
režijné náklady
|
124,08 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
ZŠ Staničná |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárovár |
riaditeľka školy |
30.06.2017 |
03.07.2017 |
|
Faktúra |
1172206340
|
školské tlačivá
|
399,31 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
Ševt, a.s. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárovár |
riaditeľka školy |
13.07.2017 |
11.07.2017 |
|
Faktúra |
17015811
|
hygienické potreby
|
132,72 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
Ille. Papier. Servis SK s.r.o. |
ZS Staničná 13, KE |
PaedDr. Eva Pillárovár |
riaditeľka školy |
17.07.2017 |
17.07.2017 |
|
Faktúra |
6294051918
|
Ryby
|
261,83 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Ryba Košice spol.s.r.o Južná Trieda 54 040 01 |
ZŠ Staničná 13, školská jedáleň |
PaedDr. Eva Pillárovár |
riaditeľka školy |
12.12.2016 |
13.01.2017 |